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2023年3月1日,交通物(wù)流集团召开内部审计整改工作调度会,会议由交通物(wù)流集团党委书记、董事長(cháng)李政主持。
会上,审计法務(wù)部介绍了历年审计工作开展情况,汇报了审计整改完成情况、剩余未整改问题基本情况及巡视巡察举一反三相关问题的重要内容。审计整改工作涉及的9个单位、部室分(fēn)别对近期整改事项推进情况作了汇报,与会人员分(fēn)别就整改工作推进事项,充分(fēn)开展交流讨论。
李政强调,要全面扎实推进审计问题的整改,重视审计整改工作的重要性和必要性,切实把握审计整改工作要点,做到认识到位、整改到位、责任到位。要强化审计成果运用(yòng),从细节中发现问题,从源头上堵塞漏洞,防范化解风险。结合巡视巡察举一反三问题、审计问题,在合法合规方面找准风险点、问题点,认真剖析并提出整改方向及具體(tǐ)措施,抓好整改落实,為(wèi)交通物(wù)流集团转型发展做好合法合规保障。
交通物(wù)流集团企业管理(lǐ)部、综合办公室、党群工作部(乡村振兴工作组)、材料项目部、财金管理(lǐ)部、审计法務(wù)部、园區(qū)分(fēn)公司、贵州高速玉都置业有(yǒu)限公司、贵州黔和物(wù)流有(yǒu)限公司主要负责人及具體(tǐ)经办工作人员参加。
云华教育科(kē)技集团有(yǒu)限公司
